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通过对市属国有企业及委托管理企业2025年度财务报表进行审计,形成以下审计成果: 1.财务年报审计报告。 2.各集团公司经营业绩审核报告。 3.管理建议书。 4.工资总额预算执行情况审核报告。 5.往来款项清收核查报告。 本项目分成A-B-C-...-J10个包。 本项目审计工作自合同正式生效之日起,至2026年 3月5日前结束。