公开采购信息 · 数据以官方原文为准
本次审计围绕预算执行与结算管理、内部控制与审批流程、支出真实性与合规性、会议费与差旅费管理、采购与合同管理、劳务费与专家咨询费、资产管理、结余资金处理等八个方面开展。
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