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省属国企内部控制体系优化路径、方法及成效研究——基于湖北省企业的调研(综合监督处)

公开采购信息 · 数据以官方原文为准

采购单位
湖北省人民政府国有资产监督管理委员会
地区
湖北
预算
4.00 万元
发布时间
2026-06-04
计划采购
2026-07
来源平台
www.ccgp-hubei.gov.cn
查看官方原文

采购需求概况

采购内容:课题调研 采购数量:1项 主要功能或目标:1.实地调研:通过听取汇报、个人谈话及实地调研等方式,全面掌握省属代表性企业内控体系建设现状。2.总结剖析:结合调研情况,总结省属企业内控体系建设方面的经验做法和短板弱项。3.分析研究:针对短板弱项,提出省属企业加强内控体系建设的意见建议,并形成调研报告。4.应用提升:探索建立一套符合湖北省属企业实际的内部控制指引框架。 需满足的要求:1.团队配置上,须组建具备财会、法律、审计等复合背景的固定项目团队,项目负责人需拥有10年以上国企监督服务经验及可查业绩。2.实施过程中,需制定针对性调研方案和调研提纲,积极参加重点问题研讨并提出有效观点,遇重大事项须于24小时内直报委托方。3.成果质量上,提交的调研报告和内控指引须立足调研实情,符合企业实际、建议切实可行。4.全员必须签署廉洁与**承诺,严禁接受被调查单位任何利益馈赠,项目结束后

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